滁州市信访局2016年部门决算情况

    发布时间:2017-09-22 15:22
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    一、部门主要职能

    1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策。

    2.处理群众来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地掌握社情民意,向市委、市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

    3. 承办国家、省、市领导批示交办、转办的信访事项,并向县(市、区)和市直部门进行交办,检查、督办信访事项的处理和落实。

    4. 负责市驻省驻京接访劝返工作的组织实施;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体来市赴省进京上访和异常、突发性信访事件;检查、协调市直各部门信访工作和基层党、政机关的信访工作。

    5. 指导全市信访业务工作;总结推广市、县(市、区)和市直部门信访工作的先进经验,提出加强和改进群众工作的意见和建议;推进信访工作制度改革和法治化建设。

    6. 组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩;了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。

    7. 承办市委、市政府领导交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,滁州市信访局2016年度部门决算为局本级决算。

    三、滁州市信访局2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计559.46万元(含年初结转结余),支出总计559.46万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少30.34万元,降低5.14%,主要原因:一是贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委30条、市委26条等文件规定,压实工作实效;二是严执实报实销制度,努力实现财政经费支出只减不增。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计514.04万元,全为财政拨款收入。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计542.54万元,全为基本支出。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计559.46万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计559.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少30.34万元,降低5.14%,主要原因:一是2015年筹建驻省驻京工作平台费用,2016年无此项工作;二是严执实报实销制度,努力实现财政经费支出只减不增。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入514.04万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少40.36万元。主要原因是2015年筹建驻省驻京工作平台费用,2016年无此项工作。

    2.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出542.54万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少1.76万元,降低0.32%。主要原因是严执实报实销制度,努力实现财政经费支出只减不增。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为357.75万元,支出决算为542.54万元,完成年初预算的151.65%。决算数大于预算数的主要原因一是年初财政结余结转资金;二是追加行政大楼的水电费及修缮维护费;三是追加公车改革经费;四是财政部下达补助资金,全为基本支出。具体情况如下:

    (1)一般公共服务—相关机构事务—机关服务。年初预算为0万元,支出决算为88.01万元,决算数增加的主要原因是追加行政大楼的水电费及修缮维护费。

    (2)一般公共服务—机构事务—信访事务。年初预算为299.84万元,支出决算为327.98万元,完成年初预算的109.39%,决算数大于预算数的主要原因是公车改革经费。

    (3)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休。年初预算为33.64万元,支出决算为33.64万元,完成年初预算的100%,主要用于局机关退休人员支出。

    (4)医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗。年初预算为11.55万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的100%,主要用于局机关医疗保障方面的支出。

    (5)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为12.72万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的100%,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出542.54万元,其中人员经费254.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费217.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市信访局2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2016年度滁州市信访局局机关运行经费217.25万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2016年度滁州市信访局政府采购支出总额3.09万元,为政府采购货物支出3.09万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    2016年,滁州市信访局无国有资产占有使用情况。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    2016年度未开展此项工作。

    (九)名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

     


    附件:

    1. 滁州市信访局收入支出决算总表.xls

    2. 滁州市信访局收入决算表.xls

    3. 滁州市信访局支出决算表.xls

    4. 滁州市信访局财政拨款收入支出决算表.xls

    5. 滁州市信访局一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

    6. 滁州市信访局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

    7. 滁州市信访局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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