滁州市信访局2018年部门预算情况

    发布时间:2018-02-11 09:58
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    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、2018年度主要工作任务

    第二部分 滁州市信访局2018年度部门预算说明


    一、2018年度收入支出预算情况说明

    二、2018年度收入预算情况说明

    三、2018年度支出预算情况说明

    四、2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1.财政拨款支出预算总体情况

    2.财政拨款支出预算具体情况

    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     八、关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    3.国有资产占有使用情况

    4.预算绩效管理情况

    第三部分 名词解释

    第四部分  部门预算表


    第一部分 部门概况 


    一、 部门主要职能

    1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关信访工作的方针、政策;处理群众来信及上级领导机关交办的信访件,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府反映来信来访中的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

    2、承办市委、市政府领导交办的信访事项,督查督办领导同志有关批示件的落实情况;向县、市、区和市直部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

    3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众来市赴省进京集体上访和异常、突发性信访事件;检查、协调县、市、区和市直部门的信访工作。

    4、指导全市信访业务工作;负责信访工作宣传;总结推广县、市、区和市直部门信访工作的先进经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

    5、组织实施全市信访工作目标管理的考核、奖惩;了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。

    6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,滁州市信访局2018年度部门预算为局本级预算,是全额拨款机关单位。

    纳入滁州市信访局2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    滁州市信访局本级

        三、2018年度主要工作任务

    2018年,我市群众和信访工作的指导思想是:坚持以习近平总书记关于新时代信访工作的新要求为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和省委、市委决策部署,围绕全国、全省信访工作会议部署的重点任务,继续坚持以群众工作统揽信访工作为主线,以中办、国办《关于进一步加强信访法治化建设的意见》为统领,持续改革和完善信访工作制度,强化分析研究、夯实基层基础、规范基础业务、推进问题解决,努力为实现全市“346”目标营造依法规范有序的信访环境。

    1.始终坚持以习近平总书记关于新时代信访工作的新要求为指导

    全市信访系统要深刻认识新时代信访工作的深刻内涵,切实把习近平总书记的批示、指示和要求贯彻好、落实好,关心群众困难、重视群众诉求、倾听群众呼声,认真办理群众信访事项,真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程。

    2.对标《意见》,持续加强信访法治化建设

    全面贯彻中办、国办《关于进一步加强信访法治化建设的意见》(中办发〔2017〕51号),充分发挥法治对信访工作制度改革的引领和保障作用,提升依法解决信访问题的质量和效率。一是加强信访工作组织领导。二是突出双向规范建设。三是多元调处矛盾纠纷。四是全面实施依法分类处理。五是全力化解信访积案。

    3.深化“乡为主”工作机制,不断夯实基层基础

    强化基层保障,加强综治维稳信访工作中心建设,认真学习“枫桥经验”、以“零非访县市区”、“无访乡镇”创建为抓手,深化“乡为主”工作机制,严格督促执行领导干部接(约)访、预防性排查、多举措化解、重点人稳控、考核奖惩及全方位保障等“六项机制”,提升基层自我治理能力。    

                                                                     第二部分 滁州市信访局2018年度部门预算说明

    一、2018年度收入支出预算情况说明

    2018年度收入预算总计455.13万元,支出预算总计455.13万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加79.29万元,增长21.10%,主要原因是专项工作经费增加。

    二、2018年度收入预算情况说明

    本年收入预算合计455.13万元,其中:全部为财政拨款收入预算。

    三、2018年度支出预算情况说明

    本年支出预算合计455.13万元,其中:基本支出268.03万元,占58.89%;项目支出187.10万元,占41.11%。

    四、2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

    2018年度财政拨款收入预算总计455.13元,支出预算总计455.13万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加79.29万元,增长21.10%,主要原因是专项工作经费增加。

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1.财政拨款支出预算总体情况

    2018年度财政拨款支出预算455.13万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加79.29万元,增长21.10%。主要原因是专项工作经费增加。

    2.财政拨款支出预算具体情况

    2018年度财政拨款支出年初预算为455.13万元,支出预算为455.13万元。其中基本支出268.03万元,占58.89%;项目支出187.10万元,占41.11%。具体情况如下:

    (1)“一般公共服务”2018年度预算393.92万元,比2017年预算数增加80.94万元,增长25.86%,主要原因是专项工作经费增加。其中:“信访事务”预算158.46万元,主要用于机关工作人员工资发放、信访专项督查调研。“行政运行”预算15.61万元,主要用于保障机构日常运转。“ 机关服务”预算152.68万元,主要用于日常工作任务。

    2.“社会保障和就业”2018年度预算30.29万元,比2017年预算数减少5.88万元,减少16.26%,主要原因是退休人员工资纳入养老体系。其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算5.93万元,主要用于局机关退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.36万元,主要用于单位退休人员支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算12.73万元,比2017年预算数增加0.09万元,增长0.71%,主要原因是基数微调。其中:“行政单位医疗”预算7.88万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算4.85万元,主要用于补助局公务员医疗保障方面的不足。

    4.“住房保障支出”2018年度预算18.19万元,比2017年预算数增加4.14万元,增长29.47%,主要原因是支出项目增加提租补贴。其中:“住房公积金”预算14.55万元、“提租补贴”预算3.64万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出预算268.03万元,其中人员经费246.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费21.63万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

    七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市信访局2018年度没有政府性基金收入和支出。

     八、关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明 

    滁州市信访局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

     九、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2018年度滁州市信访局机关运行经费15.61万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2018年度滁州市信访局政府采购支出预算4.00万元,全部为政府采购货物支出预算4.00万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日,滁州市信访局无车辆;无价值200万以上的大型设备。

    4.预算绩效管理情况

    2018年,本单位未编制和批复预算绩效目标。

                                                                           第三部分名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
           机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

                                                                                             第四部分 部门预算表

    1.2018年部门收支预算总表

    2.2018年部门收入预算总表

    3.2018年部门支出预算总表

    4.2018年部门财政拨款收支预算总表

    5.2018年部门一般公共预算支出预算表

    6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

    7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表




    市信访局2018年部门预算公开表.xls

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